2018 de la PGN.
A partir del 30 de septiembre de 2022 y en concordancia con el Acuerdo interno No. 351-2022, el Señor Procurador, designó a esta Dirección, para que coordine la recepción, análisis, depuración y presentación de la información y se realice la Matriz de Evaluación de Riesgos, el Mapa de Riesgos, el Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos, el Informe Anual de Control Interno y la Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos; en cumplimiento al Acuerdo Número A-028-2021: Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG) del Contralor General de Cuentas.



Ejecución, desarrollo y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2022 y Plan Operativo Multianual (POM) 2022-2026 y del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2022.
Actualización, vinculación y programación del POA 2023, POM 2023-2027 y PEI 2023-2032 de acuerdo la Política General de Gobierno 2020-2024 y los Lineamientos Generales de Políticas del 2021-2025.
Se cuenta con matrices de programación de actividades con sus indicadores de gestión por cada área que integra la Institución; además se elaboran Informes cuatrimestrales.